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汇兑损益账务处理问题

问题补充说明:请教各位,我公司上一个月计提应收账款:USD10000,按照一号汇率6.45计提人民币应收账款:64500,本月收到这笔应收账款,但银行的结汇汇率是:6.42,这样产生的差异是300,我是否可以按如下方式做分录:借:银行存款 64200 财务费用—汇兑损益 300贷:应收账款 64500谢谢

汇兑损益账务处理问题

1、如果360问答你个月的确有产生应收帐款(应收帐款可不能计提哦)(要按销售收入确认时间相关规定确认销售及应收帐款)

2、如果的确应该是上月确认的销售,那你的帐务处理完全正确

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