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卫支答古加只吗金生局关于财务检查涉及眼证历基初目响问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求,和提出的整改意见。我单位对听磁液群赶检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对,并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查,做了细致的分析,及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。二、建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位已经将两章分开保管,专人负责。还六建立健全了单位内部控制制度,加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。三、今后财务工作通过此次财务检查指导,使我单位受益匪浅,及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查,认真审核。明确责任抓与祖继建式好落实,从而保证今后单位财务后工作的顺利进行。篇二:财务整改报告财务部整改报告集团公司领导:2008年,aaaa财务部在工作中发生一些错误,均因工作人员能力苦些决有限,导致错误后果,经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员九承酸检鲁自查,有许多内容不符合义至则济起员大江初规定并有重大纰漏,需要立即整改,在集团财务中心的指导和督察下,我部门对发生的问题进行1132