问题补充说明:上月进货一批1000个,分录借:库存商品1000应交税金-应交增值税(进项税)170贷:银行存款1170本月确定报废500个,分录该怎么做?... 上月进货一批1000个,分录借:库存商品 1000 应交税金-应交增值税(进项税) 170贷:银行存款 1170 本月确定报废500个,分录该怎么做? 展开
存货报废可入管理费用\x0d\x0a借:管理费用--存来自货报废40250\x0d\x0a贷:原材料40250\x0d\x0a借:生产成本--5950\x0d\x0a贷;应交昌竖税费--应交360问答进项税(进项税转出)5950\x0d\x0a有计提减值准备的,还迹搭要充减值准备,借贷双方负数姿迅拿体现\x0d\x0a借:管理费用--计提的跌价准备或资产减值损失\x0d\x0a贷:存货跌价准备\x0d\x0a请采纳答案,支持我一下。