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审计员的工作职责

审计员的工作职责

审计员需要良好的学习能力,能承受较大工作压力,具有良好的团队合作精神;熟悉会计、审计、税法等相关专业知识及工作流程,以下是我精心收集整理的审计员的工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。

审计员的工作职责1

1、参加并拟定专项审计前期准备工作(计划、方案、提纲等);

2、现场实施审计,以及审计证据的有效性;

3、编制审计工作底稿,搞核理审计发现问题,并能识别业务风险、给出审计建议;

4、与被被稳司奏呢审计业务部门沟通审计发现的补掌被关末写远慢若问题,协助完成问题的整改措施;

5、编制审计总结报告。

审计员的工作职责2

1、根据审计计划和审计方案,来自开展审计工作:制定审计方案,选择适当的审计方法进行现场审计;根据审计情况,收集相关的审计证据,编制财此维氧激害对操军核审计工作底稿;根据360问答审计底稿,协助项目主害小束联十径克管编制相关审计报告及审计意见书;负责审计资料的立卷财远站,收集、整理归档工作。

2、审沉奏鲜支核钢意计的后续监督与追踪工作:协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作;针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作;开展审计问题预警工作。

3、负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作:协助完成外部审计机构的选聘工作;负责外部审计人员的具体接待工作;外部审计报告的审核工作;对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改。

4、协助完成部门日常事务:负责部门内本岗位档案整理、保管工作;负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;负责部门考勤记录矿者延优别死五裂给审工作。

5、协助监察专员完成具体监察工作。

6、完成领导交办轮铁事紧的其它事项。

审计员的工作职责3

1、每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;

2胡、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计花公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;

3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,端下攻标找审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用汽永进积按李余英养呀国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充序丰权放知备前申报或完善解决;

4盐门最探攻谈乐菜妈、对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金过管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);

5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;

6、集团公司其他相关工作。

审计员的工作职责4

1、负责促销费用相关流程制度及体系的搭建;

2、负责大区促销费用年度预算;

3、促销费用月度方案管理

4、促销费用授权管理

5、促销费用核算管理

6、促销费用查核及分析

审计员的工作职责5

1、负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计建议;

2、督促跟进审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;

3、检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况,建立完善内控体系;

4、完成领导交办的其他工作任务。

审计员的工作职责6

1.根据内部审计计划,开展内部例行审计及专项审计工作

3.参与企业内控体系的设计、建设和完善工作,对现有内部控制设计的合法性、合理性、完整性,实施的有效性、真实性进行评估,提出改进意见

4.根据公司业务发展需要,优化公司内控流程、政策、方法及执行标准

5.监督财务内控制度执行,及时检查发现经营活动中存在的问题和风险,提出改进意见

6.起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见

7.审计结论和处理意见执行情况的跟进

8.审计过程中与相关部门的协调和沟通

9.审计资料合档案的归档、保管和保密

审计员的工作职责7

1、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作;

2、协助项目负责人完成各项审计工作;

3、协助编制现场工作计划,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;

4、完成项目负责人及公司领导交付的其他相关工作。

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